CORPORACIÓN DEL FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, conocida como "Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo", crea la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) como una corporación e instrumentalidad gubernamental del Gobierno de Puerto Rico. Esta entidad tiene la responsabilidad de desarrollar y ejecutar programas encaminados a la prevención y reducción de los accidentes del trabajo y las enfermedades ocupacionales; garantizar al trabajador lesionado el mejor y más rápido tratamiento que la ciencia médica sea capaz de proveerle, de manera que éste pueda reintegrarse a su empleo regular, totalmente restablecido de sus lesiones, a la mayor brevedad; establecer programas individuales de rehabilitación vocacional; y proveer al trabajador lesionado una ayuda económica durante su período de incapacidad total transitoria.

MISIÓN

Ofrecer al trabajador lesionado para su pronta reintegración al trabajo, servicios médicos, rehabilitación y compensación económica por accidentes o enfermedades ocupacionales. Brindar a los patronos una cubierta de seguro obrero amplia y económica. Fomentar la prevención de los accidentes y enfermedades ocupacionales, mediante la educación.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2018 2019 2020 2021
Sept./17 Sept./18 Sept./19 Feb./20 Proy.

 

Cantidad total de puestos 3,002 2,852 2,699 2,688 2,688

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada Año Fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2020-2021 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2020-2021

El Presupuesto considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la Junta de Supervisión y Administración Financiera, creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183 (2016). Este presupuesto permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales de cada entidad gubernamental cónsono con la aplicación de la política pública, así como con las disposiciones y limitaciones de gasto en el año eleccionario.


RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Servicios Médicos a Trabajadores Lesionados 211,370 169,927 241,904 207,728
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 211,370 169,927 241,904 207,728
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Asig.
Servicios Médicos a Trabajadores Lesionados 0 0 95,864 96,918
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio Directo 0 0 95,864 96,918
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Asig.
Servicios Médicos a Trabajadores Lesionados 0 0 0 113,338
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 0 0 0 113,338
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Servicios Médicos a Trabajadores Lesionados 0 661 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 0 661 0 0
 
Total, Servicio Directo 211,370 170,588 337,768 417,984
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Servicios Administrativos Auxiliares, Asuntos del Seguro Obrero y Reclamaciones 116,346 129,867 78,924 112,003
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 116,346 129,867 78,924 112,003
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Asig.
Servicios Administrativos Auxiliares, Asuntos del Seguro Obrero y Reclamaciones 0 0 36,663 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio de Apoyo 0 0 36,663 0
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Servicios Administrativos Auxiliares, Asuntos del Seguro Obrero y Reclamaciones 0 1,068 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio de Apoyo 0 1,068 0 0
 
Total, Servicio de Apoyo 116,346 130,935 115,587 112,003
 
Total, Programa 327,716 301,523 453,355 529,987
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 327,716 299,794 320,828 319,731
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 327,716 299,794 320,828 319,731
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 0 0 95,864 96,918
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 95,864 96,918
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Ingresos Propios 0 0 36,663 113,338
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 36,663 113,338
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 0 1,729 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 1,729 0 0
Total, Origen de Recursos 327,716 301,523 453,355 529,987
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 267,134 215,683 180,766 180,613
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 8,907 6,942 5,611 5,015
Servicios Comprados 24,488 55,030 56,054 59,207
Donativos, Subsidios y Distribuciones 314 0 0 0
Gastos de Transportación 1,576 686 891 600
Servicios Profesionales 8,623 4,669 2,934 5,548
Otros Gastos Operacionales 3,797 3,201 59,970 8,937
Compra de Equipo 1,976 4,425 0 5,001
Materiales y Suministros 10,401 8,808 13,634 14,427
Anuncios y Pautas en Medios 500 350 968 500
Reserva Presupuestaria 0 0 0 39,883
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 327,716 299,794 320,828 319,731
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 0 0 72,205
Entidades Gubernamentales 0 0 36,663 41,133
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 36,663 113,338
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 95,864 96,918
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 95,864 96,918
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 1,729 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 1,729 0 0
Total, Concepto 327,716 301,523 453,355 529,987

PROGRAMA DE SERVICIO DIRECTO

Servicios Médicos a Trabajadores Lesionados

Descripción del Programa

Ofrece servicios de evaluación médica a los trabajadores lesionados, tratamiento médico ambulatorio, rehabilitación física, hospitalización, cirugías y servicios de trabajo social. Además, provee servicios de rehabilitación a través del Departamento de la Familia.

Clientela

Trabajadores lesionados por algún accidente o enfermedad ocupacional.

Datos Estadísticos 2019 2020 2021

 

Admisiones 1,133 1,095 1,198
Altas y muertes 1,073 1,175 1,198
Censo diario promedio 26 28 29
Días/Paciente 9,375 10,129 10,142
Estadía promedio 8 9 9
Número de camas 50 50 50
Por ciento de ocupación 53 56 57

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2020-2021.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 211,370 169,927 241,904 207,728
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 211,370 169,927 241,904 207,728
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 0 0 95,864 96,918
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 95,864 96,918
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Ingresos Propios 0 0 0 113,338
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 0 113,338
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 0 661 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 661 0 0
Total, Origen de Recursos 211,370 170,588 337,768 417,984
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 172,433 135,702 116,584 106,530
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 6,546 4,581 3,331 3,000
Servicios Comprados 15,945 15,859 46,745 49,805
Donativos, Subsidios y Distribuciones 164 0 0 0
Gastos de Transportación 602 312 315 275
Servicios Profesionales 3,366 2,366 1,824 3,449
Otros Gastos Operacionales 2,067 1,274 59,970 5,246
Compra de Equipo 1,167 2,134 0 3,051
Materiales y Suministros 9,080 7,699 13,135 13,240
Reserva Presupuestaria 0 0 0 23,132
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 211,370 169,927 241,904 207,728
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 0 0 72,205
Entidades Gubernamentales 0 0 0 41,133
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 0 113,338
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 95,864 96,918
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 95,864 96,918
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 661 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 661 0 0
Total, Concepto 211,370 170,588 337,768 417,984
 

PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO

Servicios Administrativos Auxiliares, Asuntos del Seguro Obrero y Reclamaciones

Descripción del Programa

Responsable de todos los asuntos relacionados con el seguro obrero, el trámite de las reclamaciones de los trabajadores lesionados, las funciones de dirección y servicios de apoyo para toda la Corporación. El Programa está integrado por las Oficinas del Administrador, Auditoría Interna, Contratación, Seguridad Corporativa e Información Pública; así como por las Áreas de Administración, Finanzas, Sistemas de Información y Asuntos Actuariales, Asesoría Jurídica y Operaciones.

Datos Estadísticos 2019 2020 2021

 

Casos en arrastre 32,412 32,022 32,052
Casos radicados 42,000 42,695 42,790
Casos reabiertos 4,362 4,306 4,320
Casos cerrados 46,825 46,971 47,054
Casos activos 32,022 32,052 32,108
Casos en descanso 2,078 2,282 2,286
Casos con trabajo 29,944 29,770 29,822

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2020-2021.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 116,346 129,867 78,924 112,003
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 116,346 129,867 78,924 112,003
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Ingresos Propios 0 0 36,663 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 36,663 0
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 0 1,068 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 1,068 0 0
Total, Origen de Recursos 116,346 130,935 115,587 112,003
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 94,701 79,981 64,182 74,083
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,361 2,361 2,280 2,015
Servicios Comprados 8,543 39,171 9,309 9,402
Donativos, Subsidios y Distribuciones 150 0 0 0
Gastos de Transportación 974 374 576 325
Servicios Profesionales 5,257 2,303 1,110 2,099
Otros Gastos Operacionales 1,730 1,927 0 3,691
Compra de Equipo 809 2,291 0 1,950
Materiales y Suministros 1,321 1,109 499 1,187
Anuncios y Pautas en Medios 500 350 968 500
Reserva Presupuestaria 0 0 0 16,751
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 116,346 129,867 78,924 112,003
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Entidades Gubernamentales 0 0 36,663 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 36,663 0
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 1,068 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 1,068 0 0
Total, Concepto 116,346 130,935 115,587 112,003