BASE LEGAL
La Ley
Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según
enmendada, conocida como "Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes
del Trabajo", crea la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE)
como una corporación e instrumentalidad gubernamental del Gobierno de
Puerto Rico. Esta entidad tiene la responsabilidad de desarrollar y
ejecutar programas encaminados a la prevención y reducción de los
accidentes del trabajo y las enfermedades ocupacionales; garantizar al
trabajador lesionado el mejor y más rápido tratamiento que la ciencia
médica sea capaz de proveerle, de manera que éste pueda reintegrarse a su
empleo regular, totalmente restablecido de sus lesiones, a la mayor
brevedad; establecer programas individuales de rehabilitación vocacional;
y proveer al trabajador lesionado una ayuda económica durante su período
de incapacidad total transitoria.
MISIÓN
Ofrecer al trabajador
lesionado para su pronta reintegración al trabajo, servicios médicos,
rehabilitación y compensación económica por accidentes o enfermedades
ocupacionales. Brindar a los patronos una cubierta de seguro obrero
amplia y económica. Fomentar la prevención de los accidentes y
enfermedades ocupacionales, mediante la educación.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y
Propuestos |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Sept./17 |
Sept./18 |
Sept./19 |
Feb./20 |
Proy. |
|
Cantidad
total de puestos |
3,002 |
2,852 |
2,699 |
2,688 |
2,688 |
PRESUPUESTO APROBADO PARA
EL AÑO FISCAL 2020-2021
El Presupuesto considera las
recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la Junta de Supervisión y
Administración Financiera, creada bajo la Ley de Supervisión,
Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Puerto Rico
Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en adelante
"PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183
(2016). Este presupuesto permitirá el cumplimiento con los deberes
ministeriales de cada entidad gubernamental cónsono con la aplicación de
la política pública, así como con las disposiciones y limitaciones de
gasto en el año eleccionario.
RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Servicio
Directo |
Programa |
Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Servicios Médicos a Trabajadores
Lesionados |
211,370 |
169,927 |
241,904 |
207,728 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio Directo |
211,370 |
169,927 |
241,904 |
207,728 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Servicios Médicos a Trabajadores
Lesionados |
0 |
0 |
95,864 |
96,918 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go), Servicio Directo |
0 |
0 |
95,864 |
96,918 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Servicios Médicos a Trabajadores
Lesionados |
0 |
0 |
0 |
113,338 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos, Servicio Directo |
0 |
0 |
0 |
113,338 |
|
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Servicios Médicos a Trabajadores
Lesionados |
0 |
661 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes,
Servicio Directo |
0 |
661 |
0 |
0 |
|
Total,
Servicio Directo |
211,370 |
170,588 |
337,768 |
417,984 |
|
Servicio
de Apoyo |
Programa |
Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Servicios Administrativos
Auxiliares, Asuntos del Seguro Obrero y Reclamaciones |
116,346 |
129,867 |
78,924 |
112,003 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
116,346 |
129,867 |
78,924 |
112,003 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Servicios Administrativos
Auxiliares, Asuntos del Seguro Obrero y Reclamaciones |
0 |
0 |
36,663 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos, Servicio de Apoyo |
0 |
0 |
36,663 |
0 |
|
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Servicios Administrativos
Auxiliares, Asuntos del Seguro Obrero y Reclamaciones |
0 |
1,068 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes,
Servicio de Apoyo |
0 |
1,068 |
0 |
0 |
|
Total,
Servicio de Apoyo |
116,346 |
130,935 |
115,587 |
112,003 |
|
Total,
Programa |
327,716 |
301,523 |
453,355 |
529,987 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
327,716 |
299,794 |
320,828 |
319,731 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
327,716 |
299,794 |
320,828 |
319,731 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Ingresos Propios |
0 |
0 |
95,864 |
96,918 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
95,864 |
96,918 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Ingresos Propios |
0 |
0 |
36,663 |
113,338 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
0 |
36,663 |
113,338 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Ingresos Propios |
0 |
1,729 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
1,729 |
0 |
0 |
Total,
Origen de Recursos |
327,716 |
301,523 |
453,355 |
529,987 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
267,134 |
215,683 |
180,766 |
180,613 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
8,907 |
6,942 |
5,611 |
5,015 |
Servicios Comprados |
24,488 |
55,030 |
56,054 |
59,207 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
314 |
0 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
1,576 |
686 |
891 |
600 |
Servicios Profesionales |
8,623 |
4,669 |
2,934 |
5,548 |
Otros Gastos
Operacionales |
3,797 |
3,201 |
59,970 |
8,937 |
Compra de Equipo |
1,976 |
4,425 |
0 |
5,001 |
Materiales y Suministros |
10,401 |
8,808 |
13,634 |
14,427 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
500 |
350 |
968 |
500 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
0 |
39,883 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
327,716 |
299,794 |
320,828 |
319,731 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
0 |
0 |
0 |
72,205 |
Entidades
Gubernamentales |
0 |
0 |
36,663 |
41,133 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
0 |
36,663 |
113,338 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
95,864 |
96,918 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
95,864 |
96,918 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
1,729 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
1,729 |
0 |
0 |
Total,
Concepto |
327,716 |
301,523 |
453,355 |
529,987 |
PROGRAMA
DE SERVICIO DIRECTO
Servicios Médicos a
Trabajadores Lesionados
Descripción del
Programa
Ofrece servicios
de evaluación médica a los trabajadores lesionados, tratamiento médico
ambulatorio, rehabilitación física, hospitalización, cirugías y servicios
de trabajo social. Además, provee servicios de rehabilitación a través
del Departamento de la Familia.
Clientela
Trabajadores
lesionados por algún accidente o enfermedad ocupacional.
Datos
Estadísticos |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Admisiones |
1,133 |
1,095 |
1,198 |
Altas
y muertes |
1,073 |
1,175 |
1,198 |
Censo
diario promedio |
26 |
28 |
29 |
Días/Paciente |
9,375 |
10,129 |
10,142 |
Estadía
promedio |
8 |
9 |
9 |
Número
de camas |
50 |
50 |
50 |
Por
ciento de ocupación |
53 |
56 |
57 |
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
211,370 |
169,927 |
241,904 |
207,728 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
211,370 |
169,927 |
241,904 |
207,728 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Ingresos Propios |
0 |
0 |
95,864 |
96,918 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
95,864 |
96,918 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
113,338 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
0 |
0 |
113,338 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Ingresos Propios |
0 |
661 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
661 |
0 |
0 |
Total,
Origen de Recursos |
211,370 |
170,588 |
337,768 |
417,984 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
172,433 |
135,702 |
116,584 |
106,530 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
6,546 |
4,581 |
3,331 |
3,000 |
Servicios Comprados |
15,945 |
15,859 |
46,745 |
49,805 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
164 |
0 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
602 |
312 |
315 |
275 |
Servicios Profesionales |
3,366 |
2,366 |
1,824 |
3,449 |
Otros Gastos
Operacionales |
2,067 |
1,274 |
59,970 |
5,246 |
Compra de Equipo |
1,167 |
2,134 |
0 |
3,051 |
Materiales y Suministros |
9,080 |
7,699 |
13,135 |
13,240 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
0 |
23,132 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
211,370 |
169,927 |
241,904 |
207,728 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
0 |
0 |
0 |
72,205 |
Entidades
Gubernamentales |
0 |
0 |
0 |
41,133 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
0 |
0 |
113,338 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
95,864 |
96,918 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
95,864 |
96,918 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
661 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
661 |
0 |
0 |
Total,
Concepto |
211,370 |
170,588 |
337,768 |
417,984 |
|
PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO
Servicios Administrativos
Auxiliares, Asuntos del Seguro Obrero y Reclamaciones
Descripción del
Programa
Responsable de
todos los asuntos relacionados con el seguro obrero, el trámite de las
reclamaciones de los trabajadores lesionados, las funciones de dirección y
servicios de apoyo para toda la Corporación. El Programa está integrado
por las Oficinas del Administrador, Auditoría Interna, Contratación,
Seguridad Corporativa e Información Pública; así como por las Áreas de
Administración, Finanzas, Sistemas de Información y Asuntos Actuariales,
Asesoría Jurídica y Operaciones.
Datos
Estadísticos |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Casos en arrastre |
32,412 |
32,022 |
32,052 |
Casos radicados |
42,000 |
42,695 |
42,790 |
Casos reabiertos |
4,362 |
4,306 |
4,320 |
Casos cerrados |
46,825 |
46,971 |
47,054 |
Casos activos |
32,022 |
32,052 |
32,108 |
Casos en descanso |
2,078 |
2,282 |
2,286 |
Casos con trabajo |
29,944 |
29,770 |
29,822 |
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
116,346 |
129,867 |
78,924 |
112,003 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
116,346 |
129,867 |
78,924 |
112,003 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Ingresos Propios |
0 |
0 |
36,663 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
0 |
36,663 |
0 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Ingresos Propios |
0 |
1,068 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
1,068 |
0 |
0 |
Total,
Origen de Recursos |
116,346 |
130,935 |
115,587 |
112,003 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
94,701 |
79,981 |
64,182 |
74,083 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
2,361 |
2,361 |
2,280 |
2,015 |
Servicios Comprados |
8,543 |
39,171 |
9,309 |
9,402 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
150 |
0 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
974 |
374 |
576 |
325 |
Servicios Profesionales |
5,257 |
2,303 |
1,110 |
2,099 |
Otros Gastos
Operacionales |
1,730 |
1,927 |
0 |
3,691 |
Compra de Equipo |
809 |
2,291 |
0 |
1,950 |
Materiales y Suministros |
1,321 |
1,109 |
499 |
1,187 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
500 |
350 |
968 |
500 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
0 |
16,751 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
116,346 |
129,867 |
78,924 |
112,003 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Entidades
Gubernamentales |
0 |
0 |
36,663 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
0 |
36,663 |
0 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
1,068 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
1,068 |
0 |
0 |
Total,
Concepto |
116,346 |
130,935 |
115,587 |
112,003 |
| |